DFB0787/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0786/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0785/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0783/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
318,31 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0782/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
325,71 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0781/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,83 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0795/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
401,41 € |
20.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0178/21 |
Objednávame u Vás
skrutky 60mm - 60ks
skrutky 50mm - 20ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFO0021/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
752,61 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0779/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
943,18 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0778/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
340,79 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0784/21 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
827,64 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0177/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 8.11.2021 servis
balkónové dvere V.domov - vestibul
balkónové dvere IV.domov- kúpeľňa
okno 1.domov - WC
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0773/21 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
23,52 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0780/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
130,90 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0772/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
110,66 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0771/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
225,68 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0775/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
737,60 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0774/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
472,17 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0777/21 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 504,18 € |
13.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |