DFB0803/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
209,65 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0800/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
237,62 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0801/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
834,01 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/21 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
4 500,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0805/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0819/21 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
80,00 € |
26.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0797/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
301,00 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0820/21 |
recertifikačný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
1 980,00 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0802/21 |
revízia kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
273,12 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0796/21 |
školenie prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
240,00 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0793/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
166,11 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0792/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
73,83 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0791/21 |
Mikulášske balíčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
583,70 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0794/21 |
mrazené kur.prsia, pečienky, mor.prsia, držky, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
177,83 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0790/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0789/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0788/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0787/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0786/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0785/21 |
servisný poplatok Skylink na r. 2022-karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
79,80 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0783/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
318,31 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0781/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,83 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0782/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
325,71 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0795/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
401,41 € |
20.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
752,61 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0779/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
943,18 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0778/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
340,79 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0784/21 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
827,64 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0774/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
472,17 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0772/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
110,66 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |