Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0515/19 supervízia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 RESTARTING s. r. o. 47516640 336,00 € 17.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0506/19 PVC materiál DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 794,81 € 16.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0505/19 kancelárske potreby DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 267,63 € 16.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0519/19 mäso a mäsové výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO 35292130 930,48 € 16.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0507/19 dezinfekcia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. 35840790 83,38 € 16.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0504/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 211,45 € 16.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0503/19 základné potraviny DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 411,22 € 16.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0501/19 školenie - registratúra DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Asociácia správcov registratúry 37922190 39,00 € 13.09.2019 19.10.2019 Faktúra
DFB0513/19 vodné a stočné DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 1 248,24 € 13.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0502/19 ovocie a zelenina DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA 37769685 722,74 € 12.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFO0014/19 pás pre zaistenie polohy, poduška DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MSM Slovakia s. r. o. 31440479 103,92 € 11.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFB0512/19 prenájom rohože DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 19,70 € 11.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0508/19 chlieb a pekárenské výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 487,19 € 11.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0499/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 245,52 € 11.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0498/19 mrazená brokolica, kačacie stehná, kur.prsia, kur.stehná DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 538,47 € 11.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0497/19 seminár - finančná kontrola DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 PROEKO, s.r.o. 35900831 148,00 € 10.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0493/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 176,84 € 09.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0492/19 základné potraviny DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 271,67 € 09.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0491/19 základné potraviny DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 353,51 € 09.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0500/19 vodné, stočné, voda z povrch odtoku SV DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 250,69 € 08.09.2019 19.10.2019 Faktúra
DFB0487/19 teplo 08-2019 DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 015,56 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0482/19 nocľah - kongres DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 34144790 174,50 € 04.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0483/19 montáž poistného ventilu kúrenia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 BZ Instal, s.r.o. 50593595 133,00 € 04.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0480/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 247,69 € 04.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0479/19 mrazené ovocná zmes, tilapia, kur.pečienky, mor.prsia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 208,73 € 04.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0478/19 odvoz kuchynského odpadu DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 03.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0477/19 servisné práce DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 100,80 € 03.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0484/19 chlieb a pekárenské výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 606,76 € 03.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0476/19 tonery DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 236,40 € 03.09.2019 23.10.2019 Faktúra
DFB0496/19 oprava balkon.dverí a okna - prístavba DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 BOGA PARTNERS s r.o. 44061056 115,20 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »