Zmluva č. 11/2022/CSSRo |
Nákup a predaj mrazenej zeleniny, mrazených rýb a mrazených polotovarov, mrazenej hydiny a čerstvých slepačích vajec |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5 287,18 € |
24.11.2022 |
25.11.2022 |
31.03.2023 |
24.11.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFO0097/22 |
vlastné prostriedky - vonné oleje |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SLOW-Natur s.r.o |
35714719 |
|
139,20 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/22 |
dodanie nových a repasovaných tonerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
647,75 € |
24.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2022/CSSRo |
Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
7 406,53 € |
22.11.2022 |
|
31.03.2023 |
22.11.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
Zmluva č. 9/2022/CSSRo |
Nákup a predaj čerstvej zeleniny, čerstvého ovocia a konzumných zemiakov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Jesenská Liana |
|
|
9 101,11 € |
22.11.2022 |
|
31.03.2023 |
22.11.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFB0386/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
21,65 € |
22.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
342,01 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
431,03 € |
20.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
425,66 € |
20.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/22 |
odvoz veľkoobjemového odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
445,74 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0071/22 |
Objednávame si u Vás supervíziu a kontraktačnú činnosť pre zamestnancov CSS Rohov na 21.11.2022. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
18.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0383/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
850,24 € |
18.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
497,24 € |
18.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
342,79 € |
18.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0095/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.-14.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
974,34 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,02 € |
15.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/22 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
942,66 € |
15.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0070/22 |
Objednávame si u Vás 48 litrov octu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
21,65 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0391/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
311,83 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/22 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
510,00 € |
12.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |