DFB220171 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
5 711,06 € |
28.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220167 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
13 152,06 € |
28.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220391 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,01 € |
28.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220164 |
Fixinela, jar, gumene rukavice, kapsule na pranie,drotenka, skladané utierky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 755,05 € |
24.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220163 |
Oprava textilného roletového požiarneho zariadenia Firotex-A |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
727,20 € |
24.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0079/22 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 755,05 € |
23.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFP220351 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,07 € |
23.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220349 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
402,82 € |
21.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220348 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
370,77 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220347 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
322,57 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220162 |
Odborná prehliadka výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
18.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220346 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
741,92 € |
16.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB220161 |
Toaletný papier, skladané utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
559,20 € |
16.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220345 |
Oprava umývačky, mäsovky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
472,44 € |
15.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220342 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
175,10 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220343 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
624,62 € |
11.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0078/22 |
Objednávame u Vás:
- odbornú prehliadku 2 ks výťahov v priestoroch budovy ÚTTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave
Cena: 288,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFP220329 |
Zber a odvoz odpadu 10/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
130,20 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220339 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
145,89 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP220341 |
nôž, stolný plexi stojan, škrabka, bref, CIF |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
145,01 € |
09.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |