Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB220171 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 5 711,06 € 28.11.2022 28.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220167 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme Centrum podporných služieb 53243188 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 13 152,06 € 28.11.2022 28.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220391 Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 1,01 € 28.11.2022 13.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220164 Fixinela, jar, gumene rukavice, kapsule na pranie,drotenka, skladané utierky, ... Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 1 755,05 € 24.11.2022 20.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220163 Oprava textilného roletového požiarneho zariadenia Firotex-A Centrum podporných služieb 53243188 KBK fire, spol. s r.o. 36423068 727,20 € 24.11.2022 20.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0079/22 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 1 755,05 € 23.11.2022 24.11.2022 Objednávka
DFP220351 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 799,07 € 23.11.2022 16.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220349 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 402,82 € 21.11.2022 20.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220348 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 370,77 € 18.11.2022 16.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220347 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 322,57 € 18.11.2022 16.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220162 Odborná prehliadka výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 18.11.2022 20.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220346 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 741,92 € 16.11.2022 16.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220161 Toaletný papier, skladané utierky Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 559,20 € 16.11.2022 20.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220345 Oprava umývačky, mäsovky Centrum podporných služieb 53243188 Gajdošík Kamil - JAZ servis 33550492 472,44 € 15.11.2022 20.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220342 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 Gastro-Genius s.r.o. 46744584 175,10 € 11.11.2022 24.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220343 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 624,62 € 11.11.2022 16.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0078/22 Objednávame u Vás: - odbornú prehliadku 2 ks výťahov v priestoroch budovy ÚTTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave Cena: 288,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 10.11.2022 12.11.2022 Objednávka
DFP220329 Zber a odvoz odpadu 10/2022 Centrum podporných služieb 53243188 ESPIK Group s.r.o. 46754768 130,20 € 09.11.2022 23.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220339 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 Gastro-Genius s.r.o. 46744584 145,89 € 09.11.2022 24.11.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220341 nôž, stolný plexi stojan, škrabka, bref, CIF Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 145,01 € 09.11.2022 16.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »