Faktúra č. DFJ0045/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0045/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 429,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0072/20
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť