Faktúra č. DFB0480/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0480/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vrátené čipy-ŠJ (49ks)
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 303,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť