Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0023/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 135,41 € 28.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 7,90 € 28.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 157,36 € 25.01.2024 20.02.2024 Faktúra
0003/24 na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : Zhotovenie hliníkovej zábrany na schodište P3 v celkovej sume 1500,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ART building s.r.o. 44371853 1 500,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Objednávka
DFB0020/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 88,64 € 24.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Haba Ján - školenie vodičov 33815747 30,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
0002/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa i u Vás objednávame : montáž a dodávku doplnkového systému na detekciu dymu - doplnenie v sume 391,22 s DPH Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KELCOM International spol. s r.o. 31105742 391,22 € 22.01.2024 23.01.2024 Objednávka
DFB0019/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Robert Meixner - MAX 37420305 26,00 € 22.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 22.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 99,63 € 22.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 148,35 € 21.01.2024 22.02.2024 Faktúra
0001/24 Objednávame si u Vás : opravu pračky značky SAMSUNG Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Robert Meixner - MAX 37420305 26,00 € 19.01.2024 22.01.2024 Objednávka
DFB0012/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 308,58 € 19.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 83,58 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 015,54 € 15.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 47,45 € 15.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 164,50 € 14.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 12.01.2024 16.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EDU WORK,s.r.o. 36254118 89,00 € 10.01.2024 16.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 107,64 € 10.01.2024 16.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »