Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0056/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 342,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0054/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 197,60 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 241,17 € 11.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0055/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 10.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 201,66 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0007/24 Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : - strúhací disk 7 mm ku krájaču v sume 129,60 € - kotúč na kocky 10 x 10 mm v sume 204,- € + poštovné 8,40 € SPOLU : 342,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 342,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Objednávka
DFB0049/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KELCOM International spol. s r.o. 31105742 391,22 € 06.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0006/24 Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : pobyt s polpenziou v termíne 17.5 - 19.5.2024 v celkovej sume 1188,- - 3 x dvojlôžková izba = 840,- € - polpenzia 324,- € - mestská daň z ubytovania 24,- € Z toho 15% vernostná zľava = pobyt spolu Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Espa Line s.r.o., Hotel Máj 34148752 1 013,40 € 06.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFB0051/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 208,80 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 71,01 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Občianske poradne SR 42154685 600,00 € 04.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 145,20 € 04.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 84,20 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 71,20 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 59,58 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,88 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KABSEN s.r.o. 34142746 28,44 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »