Faktúra č. 1393/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1393/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK
  • Dátum doručenia: 30.08.2019
  • Celková hodnota: 294,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1034/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť