Faktúra č. 1155/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1155/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.06.2019
  • Celková hodnota: 77,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0837/19
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť