Faktúra č. 1044/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1044/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.06.2020
  • Celková hodnota: 117,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0718/20
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť