Faktúra č. 0663/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0663/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlo TT 182 FJ /proj.SORO/
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 148,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0502/19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť