Faktúra č. 0267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0267/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 26.02.2019
  • Celková hodnota: 293,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0238/19
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť