Faktúra č. 0134/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za OM 4101456411 za prekročenie spotreby určenej prevádzk.poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete
  • Dátum doručenia: 16.02.2015
  • Celková hodnota: 339,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 37/2013/OP
  • Identifikácia objednávky: r.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť