1702/19 |
Darčekové poukážky - SF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4 740,00 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1703/19 |
- Aktualizácia systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 732,00 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Jpozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
1704/19 |
- práce súvisiace so systémom Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
29 952,00 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
09/OKaŠ/492019/2019 |
Zmluva č. 09/OKaŠ/492019/2019 o poskytnutí župného štipendia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z. Sármány |
|
Iné |
500,00 € |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
30.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
01/OKaŠ/492019/2019 |
Zmluva č. 01/OKaŠ/492019/2019 o poskytnutí župného štipendia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B. Tomanová |
|
Iné |
500,00 € |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
30.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1734/19 |
Magnetická tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
273,60 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
2366/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
210,88 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0096/19 |
Trvalo vysvetlujúce bronzove tabule pre účely projektu Lávka cez rieku Moravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
4 740,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2360/19 |
Vizitky p.Píšová, referentka Odboru dopr.politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2347/19 |
Výmena čelného skla na vozidle VW CARAVELLE TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
326,39 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2337/19 |
Kamenivo triedené, doprava, nakládka pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
799,30 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2346/19 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
408,97 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2345/19 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
322,22 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2403/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
523,15 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0095/19 |
Dodávka záložného zdroja UPS vr. inštalácie, dodávka motorgenerátora vr. inštalácie, dodávka rozvádzača vr. inštalácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
88 434,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2361/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
177,31 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2341/19 |
Drevené stánky na prezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 000,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2399/19 |
Diaľničná známka ročná Česko, Rakúsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
671,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2344/19 |
Demontáž a montáž pneumatík, uskladnenie,likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
802,32 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0097/19 |
Projektová dokumentácia Návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
8 640,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |