DFB0203/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Drgoň |
31071939 |
|
85,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušana Vančová |
8058177380 |
|
85,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Monika Boháčiková |
11121984 |
|
60,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Anna Mikušová |
26091946 |
|
100,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bc.Michaela Vančová |
8058177391 |
|
85,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mária Hanusková |
08041964 |
|
90,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matej Kotleba |
8811237655 |
|
100,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Martin Poláš |
8810147665 |
|
100,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Eva Barteková |
8059107342 |
|
100,00 € |
09.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
80,40 € |
09.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
657,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
100,00 € |
07.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Vančo |
9403097561 |
|
100,00 € |
07.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marián Pavlík |
480215224 |
|
40,00 € |
07.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
05.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2019/TOSTt |
Zmluva o reklame 19-016 |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
35829052 |
|
1 500,00 € |
05.08.2019 |
|
11.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
DFB0197/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
35,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,36 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,10 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jana Poláčková |
5951186197 |
|
150,00 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |