Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/19 seminar novela Z.553/2003 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO 31826385 70,00 € 06.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0120/19 ram s klipom Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 LEMAX - MILAN LETOVANEC 17672562 79,56 € 04.09.2019 08.10.2019 Faktúra
0041/19 Objednávame u vás rám s klipmi a plexisklom 30 kusov v celkovej sume 80,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 LEMAX - MILAN LETOVANEC 17672562 0,00 € 03.09.2019 02.10.2019 Objednávka
DFB0116/19 tonery HPCE285A,HP2612A,HPCE505X Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MIP TN s.r.o. 36335070 159,82 € 02.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0118/19 voda v bareloch Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Róbert Horváth 14067846 18,00 € 02.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0115/19 prac.odevy a obuv Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Adriana Piknová - DAMI 40749797 120,00 € 02.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0126/19 tel. hovory 8/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 0,19 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0125/19 tel. hovory 8/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 36,00 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0124/19 tel. hovory 8/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0123/19 tel. hovory 8/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0122/19 tel. hovory 8/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 12,00 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0117/19 služby CO 8/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.08.2019 08.10.2019 Faktúra
0039/19 Objednávame u vás tonery HP 285A 2 ks, 2612 A 1 ks, HP 505X 1 ks v celkovej sume 132,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MIP TN s.r.o. 36335070 0,00 € 28.08.2019 26.09.2019 Objednávka
0040/19 Objednávame u Vás aktualizáciu dochádzkového systému: čítačka - 5 ks + čipy v sume 450,00 €. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ASC Applied Software Cons 31361161 0,00 € 28.08.2019 26.09.2019 Objednávka
DFB0119/19 asc dochádzka-čítačky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ASC Applied Software Cons 31361161 100,00 € 28.08.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0114/19 zhotovenie študentských preukazov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Vojtech Moravcik-VM-print 17700159 140,00 € 28.08.2019 03.10.2019 Faktúra
0038/19 Objednávame u vás pracovné odevy(nohavice 2ks) a obuv 1 ks v celkovej sume 120,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Adriana Piknová - DAMI 40749797 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Objednávka
DFB0113/19 kanc. materiál,papier Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 LEMAX - MILAN LETOVANEC 17672562 119,47 € 22.08.2019 03.10.2019 Faktúra
0037/19 Objednávame u vás kanc. materiál podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 118,00 €. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 LEMAX - MILAN LETOVANEC 17672562 0,00 € 21.08.2019 19.09.2019 Objednávka
DFB0112/19 služby sanet 7-9/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SANET- združenie používateľov dátovej siete 17055270 150,00 € 15.08.2019 24.09.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »