Faktúra č. DFŠ0091/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0091/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 366,29 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť