Faktúra č. DFB0140/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava sociálnych zariadení - ŠI
  • Dátum doručenia: 22.02.2023
  • Celková hodnota: 42 443,90 €
  • Identifikácia objednávky: 316/2022
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť