Faktúra č. DFB0075/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0075/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - savo
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 124,80 €
  • Identifikácia objednávky: 035/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť