Faktúra č. DFB0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 02/2019
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 57,61 €
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť