3100506/20 |
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
48,00 € |
15.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100518/20 |
volfrámová elektróda |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
69,12 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100513/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
14,49 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2020 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v týždenníku PARDON 18.12.2020 v celkovej sume 142,80 EUR s DPH |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z. |
35790253 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3100507/20 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
137,50 € |
11.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100502/20 |
výkon skúšobného komisára ku skúškam 10.12.2020 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Anton Koleno |
41947291 |
|
45,00 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100499/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
11,25 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020 |
Objednávame si Vás :
oprava odpojovača v trafostanici v celkovej sume 46,50 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BRODEK a spol. |
33430896 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
220/2020 |
Objednávame u Vás:
povrchovú úpravu kovových panelov-8ks za 60,00Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOVO RYBANSKÝ s.r.o. |
50614932 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
219/2020 |
Objednávame si Vás ako skúšobného komisára na 10.12.2020. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing.Anton Koleno |
41347291 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
222/2020 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu pre ŠJ od 22.12.2020 - 21.12.2021 v celkovej sume 48,00 EUR s DPH |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
3100497/20 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
78,21 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020 |
Objednávame si u Vás čipové karty Gemalto veryia IDPrime 940 - 2 ks v celkovej sume 70,01 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Disig a. s. |
35975946 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
226/2020 |
Objednávame si Vás opravu smažienky a strúhacie kotúče |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stanislav Púdela |
30970148 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
225/2020 |
Objednávame si u Vás:
zápisníky s perom v celkovej sume 257,37 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
227/2020 |
Objednávame si u Vás zavedenie optického kábla do školy v celkovej sume 502,72 eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
228/2020 |
Objednávame si u Vás: dátovú komunikačnú sieť do dielní v celkovej sume 2070,78 eur s DP. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
3100523/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
59,88 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100496/20 |
germicídne žiariče |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 298,40 € |
08.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100504/20 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
142,08 € |
08.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |