Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0225/19 Právne služby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Advokátska kancelária Řehák a Tisoň 47235349 436,66 € 05.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFB0230/19 Evolveo RX550 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 63,00 € 04.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0228/19 Opravy a údržba PC siete 8/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 168,00 € 04.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0234/19 Plyn 01.09.2019-30.09.2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 678,68 € 03.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0233/19 Elektrická energia dielne 01.08.2019-31.08.2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 152,40 € 03.09.2019 25.11.2019 Faktúra
61/2019 Stravné lístky na mesiac 9/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 332,00 € 02.09.2019 01.10.2019 Objednávka
DFB0221/19 Drobný nákup materiálu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 121,80 € 02.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0236/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01.8.2019-31.08.2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,91 € 01.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0235/19 Poplatok za mobilný telefón 01.08.2019-31.08.2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,01 € 01.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0232/19 Poplatok za telekomunikačné služby 01.08.2019-31.08.2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,30 € 01.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0224/19 Elektrická energia škola 01.09.2019-30.09.2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 298,85 € 01.09.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0220/19 Služby na úseku BOZP a PO za 8/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BOZP-Vach, s.r.o. 47709286 80,00 € 31.08.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0219/19 Služby na úseku CO za 8/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BELJA, s.r.o. 36276634 35,00 € 31.08.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0219/19 Služby na úseku CO za 8/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BELJA, s.r.o. 36276634 35,00 € 31.08.2019 10.10.2019 Faktúra
DFB0218/19 Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 8/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 61,84 € 31.08.2019 25.11.2019 Faktúra
DFB0217/19 Ochrana prenajatých priestorov 8/2019 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 31.08.2019 25.11.2019 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 42/2016/SOŠSSk) Dohoda zmluvných strán Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 01/2016 Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 0,00 € 31.08.2019 04.02.2022 03.02.2022 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva
60/2019 OOPP pre žiakov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 730,42 € 30.08.2019 28.09.2019 Objednávka
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 4/2019/SOŠSSk) Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2019/DV o duálnom vzdelávaní Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 0,00 € 30.08.2019 07.09.2019 31.08.2020 06.09.2019 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 4/2019/SOŠSSk) Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2019/DV o duálnom vzdelávaní Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 0,00 € 30.08.2019 07.09.2019 06.09.2019 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »