Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0031/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Západoslov.vodárn.spl. 36550949 141,00 € 08.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 00162329 3 327,00 € 04.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0028/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 DIEGO DS s.r.o. 50305433 4 561,70 € 04.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0040/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Lindström s.r.o. 35742364 28,22 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFB0027/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 SEVT 31331131 88,16 € 02.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0018/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 JurisDat Medlen 11821973 26,00 € 02.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Slovak.Telekom 35763469 26,18 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0024/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Slovak.Telekom 35763469 46,94 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0022/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0021/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0038/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Olivex 31103065 460,00 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFB0039/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 LOARE-VE a.s. 34125779 25,34 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFB0019/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Sucháň Karol 32309431 288,00 € 29.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0023/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 O2 Slovakia spol. s r.o. 35848863 2,00 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0029/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Olivex 31103065 1 388,59 € 26.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0020/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 409,64 € 24.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0016/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Tomanet s.r.o. 47491205 24,00 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0015/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 1 869,39 € 20.01.2021 Faktúra
DFB0014/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 3 988,00 € 19.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0043/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Verlag Dashofer 35730129 178,20 € 18.01.2021 24.02.2021 Faktúra
DFB0017/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Olivex 31103065 27,92 € 15.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0012/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 ZNO 35605944 303,78 € 15.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0010/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 ZNO 35605944 301,00 € 15.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0030/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Olivex 31103065 27,92 € 15.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0009/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 LOARE-VE a.s. 34125779 10,33 € 12.01.2021 15.02.2021 Faktúra
DFB0013/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Lindström s.r.o. 35742364 30,80 € 07.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0406/20 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 348,40 € 01.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6