Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Tomanet s.r.o. 47491205 48,00 € 20.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0164/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 ZNO 35605944 303,78 € 16.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0163/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 ZNO 35605944 301,00 € 16.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0157/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 K$V FORTUNE s.r.o. 36251631 1 000,00 € 14.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0162/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Lamitec, s.r.o. 35710691 679,20 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFB0161/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 605,93 € 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0160/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 749,00 € 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0159/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 82,29 € 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0158/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 511,43 € 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0156/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 RAABE 31791620 93,10 € 12.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0155/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Slovak.Telekom 35763469 26,48 € 12.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0154/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Slovak.Telekom 35763469 38,52 € 12.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0151/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 LOARE-VE a.s. 34125779 19,76 € 02.07.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0148/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Bezpečnostná agetúra - Slovakia s.r.o. 36698491 334,80 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0150/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 48,00 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0147/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Západoslov.vodárn.spl. 36550949 141,00 € 01.07.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0153/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Olivex 31103065 460,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0152/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Sucháň Karol 32309431 288,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0146/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 3 988,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0144/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 SAD 36245488 110,00 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0145/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 SAD 36245488 135,00 € 28.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0143/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 SAD 36245488 110,00 € 28.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0142/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 SAD 36245488 210,00 € 28.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0149/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 409,64 € 25.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0141/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Alexander Lelkes 44996462 420,00 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0140/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Alexander Lelkes 44996462 120,00 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0139/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Agh s.r.o. 36233315 240,00 € 22.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB0136/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Gabriel Fruhwald - Stavebniny 30015863 135,00 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB0137/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 Tomanet s.r.o. 47491205 24,00 € 20.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB0133/21 Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda 00654299 TEXTUS s.r.o. 36682195 42,93 € 17.06.2021 22.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »