330071/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
195,60 € |
28.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330073/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
175,64 € |
28.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330063/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
40,00 € |
26.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
7 194,00 € |
25.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330067/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
240,00 € |
25.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330055/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
10,40 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330053/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
518,57 € |
24.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330054/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
192,10 € |
24.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330052/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
131,52 € |
23.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330048/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
25,51 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330056/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
58,80 € |
22.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330050/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
2 810,80 € |
22.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330051/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
476,64 € |
19.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330047/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
195,60 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330045/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
69,59 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330049/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
138,00 € |
12.02.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330044/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 549,64 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330043/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
152,43 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330046/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330038/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
553,86 € |
05.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330029/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
KPS - priemyselný tovar |
36658243 |
|
49,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330042/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330025/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
30,58 € |
02.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330031/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Business & Marketing service, s.r.o. |
44993986 |
|
600,00 € |
02.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330030/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
259,00 € |
02.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
330037/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
330023/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
330021/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
159,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
330020/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
330040/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |