Faktúra č. DFP0084/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0084/21
  • Popis fakturovaného plnenia: TV + držiak + video kábel
  • Dátum doručenia: 15.10.2021
  • Celková hodnota: 444,14 €
  • Identifikácia objednávky: 0460/21
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť