Faktúra č. DFP0068/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0068/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberec Verona 4m, f. sivá
  • Dátum doručenia: 18.07.2022
  • Celková hodnota: 186,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0394/22
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť