Faktúra č. DFJ0383/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0383/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.12.2022
  • Celková hodnota: 117,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0700/22
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť