Faktúra č. DFB0617/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0617/19
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň do zar.na úpravu vody
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 54,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť