Faktúra č. DFB0528/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0528/21
  • Popis fakturovaného plnenia: krepovačka VALERA-1ks,kefy na vlasy-5ks-VP
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 67,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0391/21
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť