Faktúra č. DFB0524/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0524/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné rúška pre zamestnancov-110ks
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 933,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0334/20
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť