Faktúra č. DFB0406/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0406/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 400,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0335/24
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť