Faktúra č. DFB0187/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0187/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sada na torty Airbrush-1ks
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 214,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0120/24
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť