Faktúra č. DFB0181/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0181/20
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zar.na úpravu vody+rozbor vody
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 233,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0118/20
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť