Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0002/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Ing.Lacko Karol 22706852 56,45 € 16.04.2021 27.05.2021 Faktúra
DFB0104/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 REGION TZB,spol. s r.o. 34116745 348,00 € 15.04.2021 Faktúra
DFB0109/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 IMTECHNIK PLUS, s.r.o. 34119205 288,72 € 15.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0106/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 31592503 83,51 € 15.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0135/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Digital Coach s.r.o. 47845333 345,60 € 15.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0100/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Asociácia hotelov a reštaurácií SR 00623491 14,04 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0093/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 LAMA LG, s.r.o. 46141529 315,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0097/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 ERI BAKERY, a.s. 44514379 28,56 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0096/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 114,00 € 11.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0105/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Coffee partners s.r.o. 46127526 158,20 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0102/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. 35495545 184,80 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0101/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 ŠEVT a.s. 31331131 288,38 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0095/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 EHS s.r.o. 36254002 96,00 € 07.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0094/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 073,00 € 07.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0108/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Slovak Telekom, a.s. 35763469 451,99 € 01.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0092/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 134,27 € 01.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0091/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 BVS a.s. Bratislava 35850370 67,61 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0090/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 BVS a.s. Bratislava 35850370 26,56 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0086/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 365partner s.r.o. 52316769 350,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0088/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 463,40 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0087/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 LINDE tech.plyny k.s. 31373861 376,46 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0089/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 VÚB, a.s. 31320155 23,92 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0080/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 365 services, s.r.o. 44056877 156,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0085/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,55 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0084/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,69 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0083/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Aviatik Klub Holíč o.z. 37987623 150,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0082/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Prvá teplárenská a.s. 36227528 4 253,94 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0079/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 M-MAS, s.r.o. 47179350 84,25 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0078/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 48,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0081/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 ERI BAKERY, a.s. 44514379 29,48 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »