Faktúra č. DFP0001/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  • IČO: 00162400
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0001/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač letákov A3 4+4 5000 ks
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 307,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť