DFB0293/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
13.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
13.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Papier Charlie, s.r.o. |
48011410 |
|
235,37 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
749,00 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
|
50,00 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
462,00 € |
08.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
348,00 € |
08.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Reproffset Tászli |
33936919 |
|
358,68 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
11,30 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
161,50 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
37,13 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
06.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
1 042,55 € |
02.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Bezpečnostná agetúra - Slovakia s.r.o. |
36698491 |
|
334,80 € |
02.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
02.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SEVT |
31331131 |
|
260,88 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/20 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |