Faktúra č. DFB0234/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
  • IČO: 17053811
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava rolety na školskom bufete
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť