Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0083/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Aviatik Klub Holíč o.z. 37987623 150,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0082/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Prvá teplárenská a.s. 36227528 4 253,94 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0079/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 M-MAS, s.r.o. 47179350 84,25 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0078/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 48,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0081/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 ERI BAKERY, a.s. 44514379 29,48 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0075/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 HÍLEK a spol.a.s. 36239542 365,96 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0071/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 487,60 € 30.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0070/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Solitea Vema Slovensko a.s. 36237337 96,00 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0074/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 EKVIA s.r.o. 31426085 115,78 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0073/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 ERI BAKERY, a.s. 44514379 25,46 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0077/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 LAMA LG, s.r.o. 46141529 290,00 € 26.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0072/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 GuR-Bc. Richard Guček 35495669 405,91 € 25.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0076/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 321,30 € 25.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0066/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Alza.cz a.s. 27082440 384,75 € 20.03.2021 07.04.2021 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 29/2018/SOŠHo) Zmluva o prenájme nebytových priestorov a trenažéru č. 3/2011 Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica 00159115 AUTOŠKOLA JUNEK, s.r.o. 44613130 0,00 € 18.03.2021 01.04.2021 31.03.2022 19.03.2021 Ing. Ľudmila Mičová riaditeľka školy Zmluva
DFB0064/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 612,42 € 16.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0063/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 PORADCA s.r.o. 36371271 34,00 € 15.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0067/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 PORADCA s.r.o. 36371271 36,00 € 10.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0065/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 ROIN, s.r.o. 35848901 122,50 € 09.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0069/21 Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč 00159115 Alza.cz a.s. 27082440 92,80 € 08.03.2021 07.04.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »