Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211294 Inzercia 6.12.2021 Študuj na strednej škole MY (Trnavský kraj) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 294,00 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
213108 Dodávka materiál - čistiaci, hygienický, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 542,46 € 08.12.2021 13.12.2021 Faktúra
211296 Oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie v areáli SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 395,46 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
211290 Uverejnenie inzercie 3.12.2021 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 76,80 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
213110 Dodávka - športový inventár Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LPšport, s.r.o. 46446842 860,00 € 07.12.2021 17.12.2021 Faktúra
211285 GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 07.12.2021 17.12.2021 Faktúra
213107 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 700,28 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
213106 Dodávka materiál - čistiace a ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 402,23 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
211293 Dodávka tepelná energia november 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 4 898,79 € 06.12.2021 09.12.2021 Faktúra
211289 Dodávka - vodné, stočné november 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 352,58 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
211281 Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2021 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 81,90 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
213104 Dodávka PHM k 30.11.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 299,34 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
2117003 Na základe ZoD č. 2/2020 na diele "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy" - Dobropis k súpisu č. 2 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SMM s.r.o. 50986121 446,58 € 03.12.2021 11.04.2022 Faktúra
2117002 Na základe ZoD č. 1/2020 na diele "1 Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy" - Dobropis k súpisu č. 1 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SMM s.r.o. 50986121 378,96 € 03.12.2021 11.04.2022 Faktúra
214007 Na základe ZoD č. 1/2020 na diele "1 Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy" podľa súpisu prác: Rekonštrukcia učebne II., Zdravotechnické inštalácie, Elektroinštalácia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SMM s.r.o. 50986121 31 980,08 € 03.12.2021 11.04.2022 Faktúra
213103 Dodávka - kancelárska skriňa kombinovaná 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 199,20 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
213102 Dodávka - uzavretý mobilný germicídny žiarič - 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROMOS s.r.o. 34130730 1 092,60 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
211276 Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci november 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 88,44 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
211286 Prenájom 4 ks zadných skiel autobusov pre reklamné účely (reklamné púťače) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 396,00 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
211292 Za služby pevnej siete 01.11.2021-30.11.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,82 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
211291 Za služby mobilnej siete 01.11.2021 - 30.11.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,32 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
211275 Obedy za mesiac november 2021 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 132,20 € 30.11.2021 01.12.2021 Faktúra
211274 Obedy za mesiac november 2021 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 913,60 € 30.11.2021 01.12.2021 Faktúra
211282 Dodávka elektrická energia november 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 337,53 € 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
213105 Dodávka materiál - deratizačný Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 32,40 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
211284 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 11/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 373,90 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
213101 Dodávka materiál - tonery 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 124,80 € 30.11.2021 10.12.2021 Faktúra
211279 Za služby v oblasti CO za obdobie 11/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Faktúra
211278 Školenie zamestnancov v oblasti CO dňa 30.11.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Faktúra
211288 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie november 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 48,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »