Faktúra č. 293067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 293067
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 27.08.2019
  • Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29101
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť