Faktúra č. 203122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203122
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - všeobecný materiál, tmely na auto - mazivá, ND autá, prístroje a zariadenia, náradie
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 546,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20148
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť