Faktúra č. 203104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203104
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - pneumatiky do auta 4 ks
  • Dátum doručenia: 26.10.2020
  • Celková hodnota: 307,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20104
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť