Faktúra č. 201213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201213
  • Popis fakturovaného plnenia: Orez stromov, nakládka a likvidácia odpadu v areáli SOŠA Trnava v období 10/2020
  • Dátum doručenia: 16.11.2020
  • Celková hodnota: 1 863,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20127
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť