Faktúra č. 201035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201035
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava - výmena svietidiel za LED v učebniach TV č. 13 a 14 a v kabinete odborných predmetov
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 1 717,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20008
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť