Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20165 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 138,69 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
20166 Nákup zváracieho horáku s bowdenom Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TECHNOMAT SK, s.r.o. 36264946 167,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
20167 Dovoz vozidla na SOŠA Trnava - učebná pomôcka Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 T A N E X, spol. s r.o. 18048871 60,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
20168 Nákup pieskovacej kabíny 220 l Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 350,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
20169 Nákup čistiacich prostriedkov - vosk na podlahy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 402,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
20170 Nákup ochranných rúšok a dezinfekcie na ruky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 285,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Objednávka
201234 Uverejnenie inzercie 1.12.2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 88,80 € 02.12.2020 10.12.2020 Faktúra
203126 Dodávka - náradie, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. 18049401 4 743,29 € 02.12.2020 10.12.2020 Faktúra
203127 Dodávka - čistiaci materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 189,74 € 02.12.2020 10.12.2020 Faktúra
201230 Oprava telefónnej ústredne, montáž a naprogramovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Marián Oravec-MACON 40548805 398,40 € 02.12.2020 11.12.2020 Faktúra
203134 Dodávka - lakovnícky a všeobecný materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 179,15 € 02.12.2020 14.12.2020 Faktúra
Zmluva č. 64/2020/SOŠATt Vozidlo na pedagogické účely Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 PCA Slovakia, s.r.o. 36256013 33,15 € 02.12.2020 15.12.2020 Ing. JOzef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
20164 Nákup hutníckeho materiálu - plechy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Metal Klimex, s.r.o. 47984562 493,43 € 01.12.2020 09.12.2020 Objednávka
20163 Nákup interaktívnych tabúľ s projektorom Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Interatívna trieda.sk s.r.o. 50601971 5 796,00 € 01.12.2020 09.12.2020 Objednávka
203129 Dodávka - čistiaci materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 89,96 € 01.12.2020 10.12.2020 Faktúra
201229 Upgrade telefónnej ústredne SIEMENS HiPath3550 na V.7 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Marián Oravec-MACON 40548805 996,00 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
201231 Podpora a údržba webového sídla sosatt.sk Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Valent - Agera štúdio 46137386 200,00 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
201247 Za služby pevnej siete 01.11.2020-30.11.2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,02 € 01.12.2020 16.12.2020 Faktúra
201246 Za služby mobilnej siete 01.11.2020-30.11.2020 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,92 € 01.12.2020 16.12.2020 Faktúra
20161 Nákup šatňových skriniek-box Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LAMAJ, spol. s r.o. 36537349 9 808,80 € 30.11.2020 03.12.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »