Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191758 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 27,00 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191876 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Strojservis SK 46472495 50,04 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191826 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 722,53 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191850 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 283,20 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191849 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 137,70 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191848 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 358,78 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191830 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 321,92 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191786 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IVCSO 36654957 265,20 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191791 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 62,41 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191787 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 35815256 13 633,00 € 01.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191829 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 3 318,08 € 01.12.2019 16.01.2020 Faktúra
20191797 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Čistiareň Kavalír 37527169 74,16 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191833 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KAROVIČ s.r.o. 36724572 46,20 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191794 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK SKALICA 36241890 116,00 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191793 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 145,49 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191832 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOTREBY K+B 31434797 193,27 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191838 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EURO NOVA d.s. 30349371 12,85 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191835 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s r.o. 31449697 2 086,19 € 30.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191836 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 2 813,54 € 30.11.2019 16.01.2020 Faktúra
20191872 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pneubox ROJT s r.o. 36262994 243,60 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191875 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BESTRENT 46492712 1 320,00 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191873 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BESTRENT 46492712 1 320,00 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191909 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS,a.s. Galanta 36550949 83,99 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191908 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS,a.s. Galanta 36550949 12,96 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191905 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS,a.s. Galanta 36550949 31,10 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191858 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL-TECHSTAV, s.r.o. 36231045 165,44 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191907 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 457,27 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191904 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 433,08 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191902 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 32,99 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 3 958,34 € 30.11.2019 17.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »