DFJ0047/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
149,05 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
CDRmarket-Denis Čišič |
73390453 |
|
87,86 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,58 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
178,06 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
129,60 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 002,24 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fejes Ottó a syn |
44779321 |
|
96,19 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
324,01 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,10 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
63,49 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
310,99 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
27,24 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
254,30 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,92 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,58 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
32,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
375,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ELBO s.r.o. |
36258661 |
|
1 803,07 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
596,82 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
737,28 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
142,32 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |